Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo - KATALOG

Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy BEMOWO m.st. Warszawy

book
book

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej

"Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej "




Wiodącą rolą audytu jest wspieranie organizacji w osiągnięciu wytyczonych celów, dlatego też powinien on wskazywać możliwości wygenerowania większego lub osiągnięcia tego samego efektu przy niższych nakładach. Jest działalnością niezależną i obiektywną we wspieraniu kierownictwa w realizacji zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

/>
Książka powstała w wyniku pracy zespołu autorów pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Lecha Kościeleckiego, prodziekana ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, i dr. Mieczysława Magierskiego, kierownika studiów podyplomowych "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej" w WAT, członka The Institute for Internal Controls.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:redakcja naukowa Lech Kościelecki, Mieczysław Magierski.
Hasła:Administracja publiczna
Audyt wewnętrzny
Finanse publiczne
Jednostka budżetowa
Kontrola zarzÄ…dcza
Polska
Praca zbiorowa
Adres wydawniczy:Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.
Opis fizyczny:196, [2] strony : ilustracje, wykresy ; 21 cm.
Uwagi:Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 184-196.
Forma gatunek:Książki. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
ZarzÄ…dzanie i marketing
Zakres czasowy:2001-2019 r.
Powstanie dzieła:2019 r.
Twórcy:Kościelecki, Lech. Redakcja

Magierski, Mieczysław. Redakcja

Powiązane zestawienia:Bezpieczeństwo publiczne, narodowe i międzynarodowe
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

  1. 1. Wprowadzenie do tematyki audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
  2. 2. Cele i specyfika kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego wjednostkach systemu finansów publicznych
  3. 2.1. Charakterystyka systemu finansów publicznych w kontekście kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego
  4. 2.2. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna instytucjonalna w aspekcie regulacji prawnych
  5. 2.3. Kwestie ustrojowe i metodyka audytu wewnętrznego
  6. 3. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w wojskowej jednostce budżetowej
  7. 3.1. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza jako wsparcie
  8. działalności jednostki budżetowej
  9. 3.2. Zadania i funkcje audytu wewnętrznego w wojskowej jednostce budżetowej
  10. 3.3. Miejsce audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w zarządzaniu wojskową jednostką budżetową
  11. 3.4. Realizacja audytu wewnętrznego i analiza ryzyka na etapie planowania rocznego w wojskowej jednostce budżetowej
  12. 3.5. Programowanie i realizacja zadania audytowego
  13. 3.6. Czynności i dokumentacja zadania audytowego
  14. 4. Audyt wewnętrzny iúkontrola zarządcza we współczesnym modelu funkcjonowania administracji publicznej
  15. 4.1. Miejsce i funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce
  16. 4.2. Administracja publiczna wobec zasad etycznych na przykładzie korpusu służby cywilnej
  17. 4.3. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym
  18. 4.4. Audyt wewnętrzny w polskiej administracji publicznej
  19. 4.5. Wpływ kontroli zarządczej na funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych w Polsce
  20. 4.6. Kontrola i audyt w polskiej administracji publicznej na przykładzie Najwyższej Izby Kontroli
  21. 5. Audyt wewnętrzny iúkontrola zarządcza w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jako akredytowanej agencji płatniczej wúPolsce
  22. 5.1. Powstanie i rozwój ARiMR
  23. 5.2. Nadzór instytucjonalny i akredytacyjny w ARiMR
  24. 5.3. Audyt certyfikujący rachunki w obszarze Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
  25. 5.4. Zasady wzajemnej współpracy ARiMR i Jednostki Certyfikującej. Deklaracja zarządcza
  26. 5.5. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny funduszy unijnych w aspekcie szans i zagrożeń dla agencji płatniczej

Zobacz spis treści



Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czyt. nr VIII
(sala Wyp. 38)
ul. Konarskiego Stanisława 6

Sygnatura: 50918 (p)
Numer inw.: 50918
Dostępność: pozycja wypożyczana na 14 dni, tylko po uprzednim zamówieniu

schowekzamów

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.